|   | Zmluva |  | Zmluva o reklame | 1 700,00 | s DPH |  |  | 15.10.2025 | FIGULI s.r.o. |  | Mgr. Anna Rudová | riaditeľka |  | 17.10.2025 | 
					
						|   | Zmluva |  | Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe VF |  | s DPH |  |  | 15.10.2025 | Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |  | Mgr. Anna Rudová | riaditeľka |  | 17.10.2025 | 
					
						|   | Zmluva |  | Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie  projektu „Dajme spolu gól 2025/26“ |  | s DPH |  |  | 30.09.2025 | Športový odborník - hlavný tréner/tréner:  Peter Karkus | ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec | Mgr. Anna Rudová | riaditeľka |  | 02.10.2025 | 
					
						|   | Zmluva |  | Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ |  | s DPH |  |  | 19.09.2025 | Slovenský futbalový zväz | ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec | Mgr. Anna Rudová | riaditeľka |  | 02.10.2025 | 
					
						|   | Zmluva |  | Dohoda o vykonaní odbornej praxe VC |  | s DPH |  |  | 19.09.2025 | Stredná odborná škola |  | Mgr. Anna Rudová | riaditeľka |  | 29.09.2025 | 
					
						|   | Zmluva |  | Dohoda o vykonaní odbornej praxe VT |  | s DPH |  |  | 18.09.2025 | Stredná odborná škola |  | Mgr. Anna Rudová | riaditeľka |  | 17.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 357/2025 | FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ | 451,89 | s DPH | 221/2025 |  | 10.09.2025 | KIPA s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 359/2025 | FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ | 898,43 | s DPH | 223/2025 |  | 10.09.2025 | KIPA s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 360/2025 | FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ | 894,25 | s DPH | 224/2025 |  | 10.09.2025 | ATC-JR s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 361/2025 | FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ | 1 006,38 | s DPH | 225/2025 |  | 10.09.2025 | ATC-JR s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 362/2025 | FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ | 196,27 | s DPH | 226/2025 |  | 10.09.2025 | KIPA s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 363/2025 | FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ | 258,53 | s DPH | 227/2025 |  | 10.09.2025 | KIPA s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 358/2025 | FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ | 78,59 | s DPH | 222/2025 |  | 10.09.2025 | KIPA s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  |  | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 345/2025 | FA- telefón ZŠ 8/2025 | 32,14 | s DPH |  |  | 09.09.2025 | Slovak Telekom a.s. |  | Mgr. Rudová Anna |  | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 349/2025 | FA-tonery do kopírok v ZŠ | 350,14 | s DPH | 217/2025 |  | 09.09.2025 | Magic Print s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 356/2025 | FA- telefón  ŠJ ZŠ 8/2025 | 19,04 | s DPH |  |  | 09.09.2025 | Slovak Telekom a.s. |  | Mgr. Rudová Anna |  | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 355/2025 | FA-revízia detského exteriérového ihriska v ŠKD | 159,00 | s DPH | 220/2025 |  | 09.09.2025 | Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |  | Mgr. Rudová Anna |  | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 354/2025 | FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2025 | 957,00 | s DPH |  | 338/2016/STEFETHS/KL | 09.09.2025 | STEFE THS s.r.o. |  | Mgr. Rudová Anna |  | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 353/2025 | FA-revízia detského exteriérového ihriska v MŠ | 195,00 | s DPH | 219/2025 |  | 09.09.2025 | Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj |  | Mgr. Rudová Anna |  | 09.09.2025 | 12.09.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 352/2025 | FA- telefón MŠ 8/2025 | 23,44 | s DPH |  |  | 09.09.2025 | Slovak Telekom a.s. |  | Mgr. Rudová Anna |  | 09.09.2025 | 12.09.2025 |