Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 384/2023 FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2023 845,69 s DPH 338/2016/STEFETHS/KL 19.09.2023 STEFE THS s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 374/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 239,32 s DPH 247/2023 14.09.2023 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 375/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 275,40 s DPH 248/2023 14.09.2023 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 376/2023 FA-Office 365 A3 pre žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ 99,00 s DPH 249/2023 19.09.2023 SANDING spol. s r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 377/2023 FA-odborná prehliadka zabezpečovacieh systému v ZŠ 324,00 s DPH 250/2023 19.09.2023 SAK plus s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 378/2023 FA-predplatné "Právny kuriér pre školy" 10/23-9/24 149,00 s DPH 251/2023 19.09.2023 RAABE Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 379/2023 FA-licencie na SmartBooks ZŠ 569,77 s DPH 252/2023 19.09.2023 SmartBooks a.s. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 380/2023 FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ 37,08 s DPH 26654003 19.09.2023 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 381/2023 FA-biočistenie kanalizačných potrubí ZŠ 360,00 s DPH 253/2023 19.09.2023 Mrázek Petr Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 382/2023 FA- mobil ZŠ 15.8.2023-14.9.2023 38,40 s DPH 19.09.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 383/2023 FA- činnosť technika BOZP ZŠ 9/2023 53,20 s DPH 19.09.2023 Agentúra BETES, Ján Hruška Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 385/2023 FA-jedálenské stoly do MŠ - náhraddné plnenie ZŤP 2023 1 425,60 s DPH 254/2023 19.09.2023 INTEGRA - chránené dielne n.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 372/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 113,85 s DPH 245/2023 14.09.2023 Ryba Žilina spol. s r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 386/2023 FA-jedálenské stoličky do jedálne v MŠ 2 286,19 s DPH 255/2023 19.09.2023 MONASTER s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 387/2023 FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ 10,16 s DPH 26654003 19.09.2023 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 388/2023 FA-maľovanie schodísk v priestoroch MŠ 359,00 s DPH 256/223 19.09.2023 Slavomír Malatinský Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 389/2023 FA-bábkové predstavenie "Čertovská rozprávka" pre predškolákov v MŠ 170,00 s DPH 257/2023 19.09.2023 Michal Pánis Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 390/2023 FA-prenájom kopírky Canon ZŠ 37,79 s DPH 28.09.2023 Magic Print s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
Faktúra 391/2023 FA-balíček služieb "Bezkriedy Plus" ZŠ 72,00 s DPH 28.09.2023 KOMENSKY s.r.o. Mgr. Rudová Anna 06.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/10093
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012