Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 590/2023 FA-čistiaca plastelína na klávesnice pre ZŠ 68,00 s DPH 414/2023 12.12.2023 Mgr. Peter Moško Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 132/2020 FA-teplo, teplá voda MŠ 3/2020 1 472,70 s DPH 338/2016/STEFETHS/KL 09.04.2020 STEFE THS s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 131/2020 FA- telefón MŠ 3/2020 19,99 s DPH 09.04.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 130/2020 FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 4/2020 53,20 s DPH 09.04.2020 Agentúra BETES, Ján Hruška Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 129/2020 FA- stravné zamestnancov ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ 55% za 1.-3./2020 1 162,70 s DPH 09.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 128/2020 FA- telefón ZŠ 3/2020 31,36 s DPH 09.04.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 127/2020 FA-plyn ZŠ 4/2020 1 341,00 s DPH 9106087372 09.04.2020 SPP a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 126/2020 FA-príspevok na stravné zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ zo SF 1.-3./2020 18,15 s DPH 08.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 125/2020 FA-príspevok na stravné zamestnancom ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ zo SF 1.-3./2020 37,75 s DPH 08.04.2020 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 588/2023 FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 11/2023 32,71 s DPH 1056/36 12.12.2023 EKRONN s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 589/2023 FA-učebné pomôcky pre deti v MŠ 544,00 s DPH 413/2023 12.12.2023 ELARIN s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 591/2023 FA-náučné prednášky pre žiakov ZŠ 50,00 s DPH 415/2023 18.12.2023 In Vivo o.z. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 134/2020 FA- telefón ŠJ ZŠ 3/2020 20,58 s DPH 09.04.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 13.05.2020
Faktúra 592/2023 FA- stravné zamestnancov ZŠ 55% za 9.-12./2023 3 693,35 s DPH 18.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 593/2023 FA- mobil ZŠ 15.11.2023-14.12.2023 32,54 s DPH 18.12.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 594/2023 FA-učebné pomôcky-hračky pre predškolákov v MŠ 408,50 s DPH 416/2023 18.12.2023 BARIBAL s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 595/2023 FA- stravné zamestnancov MŠ 55% za 9.-12./2023 1 501,85 s DPH 18.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 596/2023 FA-nábytková zostava do zborovne I.stupeň ZŠ 1 132,00 s DPH 417/2023 19.12.2023 Stolárstvo ZAPA-Vladimír Parobek Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 597/2023 FA-oprava žalúzií v MŠ 294,00 s DPH 418/2023 19.12.2023 KoleR Service s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/10680
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012