Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 370/2021 FA-teplo, teplá voda MŠ 9/2021 1 057,16 s DPH 338/2016/STEFETHS/KL 12.10.2021 STEFE THS s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 383/2021 FA- mobil ZŠ+ŠJ MŠ 15.9.2021-14.10.2021 32,83 s DPH 19.10.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 382/2021 FA-učebnice hradené MŠ SR - ZŠ 97,50 s DPH 238/2021 19.10.2021 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 381/2021 FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ 38,54 s DPH 26654003 19.10.2021 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 380/2021 FA-prenájom kopírky Canon ZŠ 56,60 s DPH 19.10.2021 Magic Print s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 379/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 32,40 s DPH 237/2021 15.10.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 378/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ - Školské ovocie 11,17 s DPH 236/2021 15.10.2021 LUNYS s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 377/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 160,81 s DPH 235/2021 15.10.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 376/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 220,19 s DPH 234/2021 15.10.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 375/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 6,27 s DPH 233/2021 15.10.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 374/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 180,35 s DPH 232/2021 15.10.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 373/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 171,79 s DPH 231/2021 15.10.2021 KIPA s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 372/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 441,99 s DPH 230/2021 15.10.2021 ATC-JR s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 371/2021 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ - Školské ovocie 24,48 s DPH 229/2021 15.10.2021 LUNYS s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 369/2021 FA-učebné pomôcky pe deti v MŠ 226,85 s DPH 228/2021 12.10.2021 DAFFER spol. s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 385/2021 FA-mikrovlnná rúra do MŠ, plynový sporák do ŠJ MŠ 303,90 s DPH 239/2021 19.10.2021 ELEKTRO - Peter Kováč Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 368/2021 FA- telefón MŠ 9/2021 19,99 s DPH 12.10.2021 Slovak Telekom a.s. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 367/2021 FA-tonery do tlačiarne v MŠ 69,60 s DPH 227/2021 12.10.2021 Magic Print s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
Faktúra 366/2021 FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 9/2021 29,00 s DPH 1056/36 12.10.2021 EKRONN s.r.o. Mgr. Vančíková Ľubomíra 22.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11139
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012