Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 307/2024 FA- telefón MŠ 6/2024 19,99 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 296/2024 FA- čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby do ŠJ MŠ 254,13 s DPH 204/2024 27.06.2024 Darina Tomová Mgr. Rudová Anna 27.06.2024 26.09.2024
Faktúra 297/2024 FA-ihličnaté rezivo na schody do domčeka v exteriéri ŠKD 94,50 s DPH 205/2024 27.06.2024 PÍLA-PALI Ivan Hruška Mgr. Rudová Anna 27.06.2024 26.09.2024
Faktúra 298/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 239,37 s DPH 206/2024 28.06.2024 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 30.06.2024 26.09.2024
Faktúra 299/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 152,35 s DPH 207/2024 28.06.2024 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 30.06.2024 26.09.2024
Faktúra 300/2024 FA-plyn ZŠ 7/2024 2 766,00 s DPH 9106087372 08.07.2024 SPP a.s. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 301/2024 FA- telefón ZŠ 6/2024 31,36 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 302/2024 FA-Office 365 A3 pre žiakov a učiteľov za 6/2024 ZŠ s MŠ 99,00 s DPH 08.07.2024 SANDING spol. s r.o. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 303/2024 FA-prenájom kopírky Canon ZŠ 12,84 s DPH 08.07.2024 Magic Print s.r.o. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 304/2024 FA-Jago Flipchart tabuľa do ZŠ 70,57 s DPH 208/2024 08.07.2024 Kokiska s.r.o. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 305/2024 FA- telefón ŠJ ZŠ 6/2024 18,58 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 306/2024 FA-poistenie majetku MŠ 7.9.2024-7.9.2025 393,53 s DPH 08.07.2024 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Mgr. Rudová Anna 08.07.2024 26.09.2024
Faktúra 308/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 969,43 s DPH 209/2024 09.07.2024 Zmiešaný tovar-Peter Júre Mgr. Rudová Anna 31.07.2024 26.09.2024
Faktúra 294/2024 FA- učebné pomôcky do ŠKD 100,80 s DPH 202/2024 27.06.2024 Darina Tomová Mgr. Rudová Anna 27.06.2024 26.09.2024
Faktúra 309/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 566,15 s DPH 210/2024 09.07.2024 Peter Ulický Mgr. Rudová Anna 31.07.2024 26.09.2024
Faktúra 310/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 463,11 s DPH 211/2024 09.07.2024 COOP JEDNOTA SD Mgr. Rudová Anna 31.07.2024 26.09.2024
Faktúra 311/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 184,72 s DPH 212/2024 09.07.2024 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.07.2024 26.09.2024
Faktúra 312/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 284,54 s DPH 213/2024 09.07.2024 Peter Ulický Mgr. Rudová Anna 31.07.2024 26.09.2024
Faktúra 313/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 171,58 s DPH 214/2024 09.07.2024 DUFFI s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.07.2024 26.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/11533
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012