Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
Faktúra 459/2023 FA-kreslá a jedálenské stoličky do ŠJ ZŠ 571,40 s DPH 309/2023 27.10.2023 MOB Interiér s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 449/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 1 021,42 s DPH 299/2023 26.10.2023 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 450/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 420,58 s DPH 300/2023 26.10.2023 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 451/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 146,77 s DPH 301/2023 26.10.2023 Ryba Žilina spol. s r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 452/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 99,96 s DPH 302/2023 26.10.2023 Ryba Žilina spol. s r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 453/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 436,99 s DPH 303/2023 26.10.2023 ATC-JR s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 454/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 74,88 s DPH 304/2023 26.10.2023 LUNYS s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 455/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 224,84 s DPH 305/2023 26.10.2023 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 456/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 243,74 s DPH 306/2023 26.10.2023 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 457/2023 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 30,00 s DPH 307/2023 26.10.2023 LUNYS s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 458/2023 FA-kancelárske kreslo Orbit do ŠJ ZŠ (vedúca) 239,94 s DPH 308/2023 27.10.2023 Kancelária 24h s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 460/2023 FA-obrusy na stoly do jedálne v ŠJ ZŠ 451,98 s DPH 310/2023 27.10.2023 PREINTERIER s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 447/2023 FA-kovové regále - 4ks do ZŠ 724,80 s DPH 297/2023 25.10.2023 Bludovický Svatý Ján s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 461/2023 FA-garniže na okná do jedálne v ŠJ ZŠ 112,69 s DPH 311/2023 27.10.2023 MCe systém s.r.o. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 462/2023 FA-plyn 11/2023 - ZŠ 2 907,00 s DPH 9106087372 07.11.2023 SPP a.s. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 463/2023 (Bez popisu) 172,44 s DPH 312/2023 07.11.2023 CONSTRUCT Ing. Milan Podhora Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 464/2023 (Bez popisu) 581,54 s DPH 313/2023 07.11.2023 CONSTRUCT Ing. Milan Podhora Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 465/2023 (Bez popisu) 687,23 s DPH 314/2023 07.11.2023 CONSTRUCT Ing. Milan Podhora Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
Faktúra 466/2023 FA- telefón ZŠ 10/2023 31,36 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 11.01.2024
zobrazené záznamy: 1-20/10488
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012