Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o reklame 1 700,00 s DPH 15.10.2025 FIGULI s.r.o. Mgr. Anna Rudová riaditeľka 17.10.2025
Zmluva Dohoda o vykonaní praktického vyučovania formou odbornej praxe VF s DPH 15.10.2025 Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Mgr. Anna Rudová riaditeľka 17.10.2025
Zmluva Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu „Dajme spolu gól 2025/26“ s DPH 30.09.2025 Športový odborník - hlavný tréner/tréner: Peter Karkus ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec Mgr. Anna Rudová riaditeľka 02.10.2025
Zmluva Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu ”Dajme spolu gól“ s DPH 19.09.2025 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec Mgr. Anna Rudová riaditeľka 02.10.2025
Zmluva Dohoda o vykonaní odbornej praxe VC s DPH 19.09.2025 Stredná odborná škola Mgr. Anna Rudová riaditeľka 29.09.2025
Zmluva Dohoda o vykonaní odbornej praxe VT s DPH 18.09.2025 Stredná odborná škola Mgr. Anna Rudová riaditeľka 17.10.2025
Faktúra 357/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 451,89 s DPH 221/2025 10.09.2025 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 12.09.2025
Faktúra 359/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 898,43 s DPH 223/2025 10.09.2025 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 12.09.2025
Faktúra 360/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 894,25 s DPH 224/2025 10.09.2025 ATC-JR s.r.o. Mgr. Rudová Anna 12.09.2025
Faktúra 361/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 1 006,38 s DPH 225/2025 10.09.2025 ATC-JR s.r.o. Mgr. Rudová Anna 12.09.2025
Faktúra 362/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 196,27 s DPH 226/2025 10.09.2025 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 12.09.2025
Faktúra 363/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 258,53 s DPH 227/2025 10.09.2025 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 12.09.2025
Faktúra 358/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 78,59 s DPH 222/2025 10.09.2025 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 12.09.2025
Faktúra 345/2025 FA- telefón ZŠ 8/2025 32,14 s DPH 09.09.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 09.09.2025 12.09.2025
Faktúra 349/2025 FA-tonery do kopírok v ZŠ 350,14 s DPH 217/2025 09.09.2025 Magic Print s.r.o. Mgr. Rudová Anna 09.09.2025 12.09.2025
Faktúra 356/2025 FA- telefón ŠJ ZŠ 8/2025 19,04 s DPH 09.09.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 09.09.2025 12.09.2025
Faktúra 355/2025 FA-revízia detského exteriérového ihriska v ŠKD 159,00 s DPH 220/2025 09.09.2025 Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj Mgr. Rudová Anna 09.09.2025 12.09.2025
Faktúra 354/2025 FA-teplo, teplá voda MŠ 8/2025 957,00 s DPH 338/2016/STEFETHS/KL 09.09.2025 STEFE THS s.r.o. Mgr. Rudová Anna 09.09.2025 12.09.2025
Faktúra 353/2025 FA-revízia detského exteriérového ihriska v MŠ 195,00 s DPH 219/2025 09.09.2025 Mgr. Ján Fatľa - revízia, oprava, predaj Mgr. Rudová Anna 09.09.2025 12.09.2025
Faktúra 352/2025 FA- telefón MŠ 8/2025 23,44 s DPH 09.09.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 09.09.2025 12.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/10742
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012