Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202/2025 FA-prenájom kopírky Canon ZŠ 16,76 s DPH 16.05.2025 Magic Print s.r.o. Mgr. Rudová Anna 16.05.2025 23.05.2025
Faktúra 203/2025 FA-publikácia "Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník" - 38.doplnok ZŠ 50,20 s DPH 127/2025 16.05.2025 RAABE Mgr. Rudová Anna 16.05.2025 23.05.2025
Faktúra 205/2025 FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 4/2025 37,05 s DPH 1056/36 16.05.2025 EKRONN s.r.o. Mgr. Rudová Anna 16.05.2025 23.05.2025
Faktúra 206/2025 FA-zber a odvodz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 4/2025 45,98 s DPH 1056/36 16.05.2025 EKRONN s.r.o. Mgr. Rudová Anna 16.05.2025 23.05.2025
Faktúra 204/2025 FA- mobil ZŠ 15.4.2025-14.5.2025 33,27 s DPH 16.05.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 16.05.2025 23.05.2025
Objednávka 161/2025 ASC Agenda Komplet 2026 - ZŠ 560,00 s DPH 15.05.2025 ASC - Applied Software Consultants s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 162/2025 Sokoliarske vystúpenie v Mojíne pre deti z MŠ 308,00 s DPH 15.05.2025 OZ Príroda pre deti Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 160/2025 Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia v ZŠ 952,50 s DPH 15.05.2025 Ján Svitek Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 163/2025 Tonery do kopírok v MŠ 71,34 s DPH 15.05.2025 Magic Print s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 164/2025 Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia v MŠ 242,50 s DPH 15.05.2025 Ján Svitek Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 165/2025 Učebnice hradené z prostriedkov MŠ SR - ZŠ 814,32 s DPH 15.05.2025 Libera Terra s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Faktúra 199/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 146,63 s DPH 124/2025 12.05.2025 Peter Ulický Mgr. Rudová Anna 30.05.2025 18.08.2025
Faktúra 198/2025 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 133,48 s DPH 123/2025 12.05.2025 DUFFI s.r.o. Mgr. Rudová Anna 23.05.2025
Objednávka 159/2025 Potraviny pre potreby ŠJ MŠ 151,24 s DPH 12.05.2025 DUFFI s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 158/2025 Potraviny pre potreby ŠJ MŠ 184,04 s DPH 12.05.2025 Peter Ulický Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 157/2025 Potraviny pre potreby ŠJ MŠ 601,91 s DPH 12.05.2025 COOP JEDNOTA SD Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 156/2025 Potraviny pre potreby ŠJ MŠ 177,60 s DPH 12.05.2025 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 155/2025 Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 535,40 s DPH 12.05.2025 Zmiešaný tovar-Peter Júre Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 154/2025 Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 528,03 s DPH 12.05.2025 Peter Ulický Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
Objednávka 153/2025 Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 761,79 s DPH 12.05.2025 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.08.2025
zobrazené záznamy: 181-200/10680
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012