Faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 617/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 317,90 s DPH 430/2024 27.12.2024 Zmiešaný tovar-Peter Júre Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 616/2024 FA-publikácia "Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení" pre ZŠ 35,00 s DPH 429/2024 20.12.2024 RAABE Mgr. Rudová Anna 20.12.2024 31.12.2024
Faktúra 615/2024 FA-drevená lokomotíva, vagón +doprava, montáž do exteriéru MŠ 4 350,00 s DPH 428/2024 19.12.2024 Jozef Kliský, akad.sochár Mgr. Rudová Anna 19.12.2024 31.12.2024
Faktúra 614/2024 FA-stôl US (drez) do ŠJ ZŠ 748,80 s DPH 427/2024 19.12.2024 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Mgr. Rudová Anna 19.12.2024 31.12.2024
Faktúra 604/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 345,04 s DPH 417/2024 18.12.2024 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 597/2024 FA-publikácia "Prehľad zmien v školskej legislatíve" pre ZŠ 35,00 s DPH 411/2024 18.12.2024 RAABE Mgr. Rudová Anna 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 598/2024 FA-materiál na opravu kabinetov v ZŠ 130,68 s DPH 412/2024 18.12.2024 Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE Mgr. Rudová Anna 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 599/2024 FA- mobil ZŠ 15.11.2024-14.12.2024 39,35 s DPH 18.12.2024 Slovak Telekom a.s. Mgr. Rudová Anna 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 600/2024 (Bez popisu) 109,26 s DPH 413/2024 18.12.2024 CONSTRUCT Ing. Milan Podhora Mgr. Rudová Anna 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 601/2024 (Bez popisu) 174,97 s DPH 414/2024 18.12.2024 CONSTRUCT Ing. Milan Podhora Mgr. Rudová Anna 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 602/2024 FA-elektrický sporák do ŠJ ZŠ 1 500,00 s DPH 415/2024 18.12.2024 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 603/2024 FA-digestor s príslušenstvom do ŠJ ZŠ (montáž,doprava,revízna správa) 3 044,40 s DPH 416/2024 18.12.2024 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. Mgr. Rudová Anna 18.12.2024 31.12.2024
Faktúra 606/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 538,93 s DPH 419/2024 18.12.2024 Peter Ulický Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 605/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ 682,88 s DPH 418/2024 18.12.2024 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 607/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 170,11 s DPH 420/2024 18.12.2024 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 608/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 261,51 s DPH 421/2024 18.12.2024 KIPA s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 609/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie" 7,04 s DPH 422/2024 18.12.2024 LUNYS s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 610/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ "Školské ovocie" 6,88 s DPH 423/2024 18.12.2024 LUNYS s.r.o. Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 611/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 224,06 s DPH 434/2024 18.12.2024 COOP JEDNOTA SD Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
Faktúra 612/2024 FA-potraviny pre potreby ŠJ MŠ 112,17 s DPH 425/2024 18.12.2024 Peter Ulický Mgr. Rudová Anna 31.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/10093
Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012