|
|
Faktúra |
124/2021
|
FA-potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
391,46 |
s DPH |
65/2021
|
|
29.04.2021 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
FA- činnosť technika BOZP ZŠ+MŠ 1/2021
|
53,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
52,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
294,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
41,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
26,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
LUNYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ MŠ
|
521,41 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
COOP JEDNOTA SD |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Tonery do kopírok a tlačiarní v ZŠ
|
307,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Vodovodné batérie do ŠJ ZŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
CONSTRUCT |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Konvektory do ŠJ ZŠ
|
45,32 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
CONSTRUCT |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
FA- telefón ZŠ 12/2020
|
33,04 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží ZŠ
|
30,70 |
s DPH |
|
26654003
|
14.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
FA- telefón MŠ 12/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Potraviny pre potreby ŠJ ZŠ
|
129,41 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
FA-prenájom a čistenie rohoží MŠ
|
11,82 |
s DPH |
|
26654003
|
14.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
FA-teplo, teplá voda MŠ 12/2020
|
1 849,42 |
s DPH |
|
338/2016/STEFETHS/KL
|
14.01.2021 |
STEFE THS s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
FA- telefón ŠJ ZŠ 12/2020
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ ZŠ 12/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
1056/36
|
14.01.2021 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
FA-zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 12/2020
|
29,70 |
s DPH |
|
1056/36
|
14.01.2021 |
EKRONN s.r.o. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
FA-elektrická energia-nedoplatok ZŠ dielne
|
239,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec , 9. mája 718, 98055 Klenovec |
Mgr. Vančíková Ľubomíra |
|
|
27.05.2021 |