• Horné menu
  • Obsah
  • Prihlásenie
  • Päta
    • Úvodná stránka
    • Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča
    • Slovenčina (Slovak)
      + -
      Prihlásenie
  • Úvodná stránka
    Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča
    • Hlavná stránka
    • Novinky
    • O škole
      • O škole >>
      • Školský vzdelávací program
      • Pamätná izba V. Mináča
      • Regionálna izba
      • Zmluvy, verejné obstarávanie
      • Faktúry, objednávky
      • Dokumenty a smernice
      • Digitálna knižnica
      • Aktualizačné vzdelávanie
      • Ochrana osobných údajov
      • Voľné pracovné miesta
      • Konzultácie
    • Žiaci a rodičia
      • Každodenné záležitosti
        • Kalendár
        • Suplovanie
        • Rozvrh
        • Časový rozvrh hodín a prestávok
        • Známky
        • Testy ALF
        • ELearning
        • Triedna kniha
        • Písomky / DÚ
        • Elektronická prihláška
      • Život na škole
        • Fotoalbum
        • Fotoalbum 2009 - 2018
        • Školský časopis
        • Výchovný poradca
        • Jedálny lístok
        • Školská jedáleň
      • Zoznamy
        • Triedy
        • Učitelia
        • Krúžky
        • Knižnica
    • Materská škola
    • Kontakt
  • Faktúry, objednávky

  • Faktúry, objednávky

    • Faktúry, objednávky

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 592/2018 Faktúra za potraviny ŠJ ZŠ 980,75 s DPH 405/2018 27.12.2018 Peter Júre Zmiešaný tovar 17.07.2019
      Faktúra 68/2015 Faktúra za dezinfekčný spray INCIDUR 1l 10,21 s DPH 28/2015 11.05.2015 F- DENTAL Hodonín s.r.o. 17.07.2019
      Faktúra 55/2015 Faktúra za čistiace prostriedky do ZŠ 172,18 s DPH 23/2015 29.04.2015 Darina Tomová 17.07.2019
      Faktúra 56/2015 Faktúra za spotrebný materiál do ZŠ 40,60 s DPH 24/2015 29.04.2015 Darina Tomová 17.07.2019
      Faktúra 57/2015 Faktúra za mobil ZŠ 15.3.2015-14.4.2015 41,71 s DPH 29.04.2015 Slovak Telekom a.s. 17.07.2019
      Faktúra 58/2015 Faktúra za bedmintonové potreby do ZŠ 293,00 s DPH 19/2015 29.04.2015 MAX SPORT SLOVAKIA s.r.o. 17.07.2019
      Faktúra 59/2015 Faktúra za stravné - 0,05€ podľa KZ hradené zo SF 60,15 s DPH 29.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ V.Mináča Klenovec 17.07.2019
      Faktúra 60/2015 Faktúra za prepravu na divadelné predstavenie, hradené zo SF 119,00 s DPH 15/2015 29.04.2015 FANTASTIC Ján Ulický 17.07.2019
      Faktúra 61/2015 Faktúra za aktualizáciu "Manažment školy" 41,35 s DPH 23/2015 04.05.2015 RAABE s.r.o. 17.07.2019
      Faktúra 62/2015 Faktúra za aktualizáciu "Dokumentácia ZŠ" 44,95 s DPH 24/2015 04.05.2015 RAABE s.r.o. 17.07.2019
      Faktúra 63/2015 Faktúra za výkon činnosti technika BOZP 5/2015 40,20 s DPH 06.05.2015 Agentúra BETES Ján Hruška 17.07.2019
      Faktúra 64/2015 Faktúra za plyn 5/2015 1 337,00 s DPH 06.05.2015 SPP a.s. 17.07.2019
      Faktúra 65/2015 Faktúra za zber a odvoz odpadu 4/2015 29,00 s DPH 06.05.2015 EKRONN s.r.o. 17.07.2019
      Faktúra 66/2015 Faktúra za telefón ZŠ 4/2015 42,64 s DPH 08.05.2015 Slovak Telekom a.s. 17.07.2019
      Faktúra 67/2015 Faktúra za telefón ŠJ 4/2015 16,57 s DPH 08.05.2015 Slovak Telekom a.s. 17.07.2019
      Faktúra 69/2015 Fakúra za balíček služieb PREMIUM 399,00 s DPH 27/2015 11.05.2015 Datakabinet s.r.o.. 17.07.2019
      Faktúra 53/2015 Faktúra za publikáciu "Verejné obstarávanie" 12,30 s DPH 21/2015 24.04.2015 Poradca s.r.o 17.07.2019
      Faktúra 70/2015 Faktúra za balíček služieb PROFESIONÁL 240,00 s DPH 29/2015 12.05.2015 PROFESIONÁLNY REGISTER s.r.o. 17.07.2019
      Faktúra 71/2015 Faktúra za nástenné mapy  64,90 s DPH 31/2015 13.05.2015 PUBLICOM s.r.o. 17.07.2019
      Faktúra 72/2015 Faktúra za poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 327,78 s DPH 13.05.2015 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 17.07.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10488
      Zmluvy, objednávky, faktúry do r.2012
      verzia pre tlač
    • Odkazy

      • Správca obsahu
      • Technická podpora
      • Vyhlásenie o prístupnosti
      • Právne informácie
      • Zásady ochrany osobných údajov
      • Údaje o prevádzkovateľovi
      • Mapa stránok
      • O nás
      • Kontakt
      • Novinky
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča
      • zsvminaca@gmail.com
      • 0911 287 137
        047 / 54 84 221
      • Ul. 9. mája 718/54
        980 55 Klenovec
        Slovakia
      • Mgr. Anna Rudová
      • 50431498
      • 2120331675
    • Prihlásenie

      • Neviem prihlasovacie meno alebo heslo
  • Bezbariérová verzia + -
  • Powered by aSc EduPage